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专家,
我正在尝试了解使用回扣管理模块时应计费用背后的财务逻辑。
我的期望是,应计费用会在资产负债表上创建一个"待付款"的金额,但标准配置会将应计费用记入PnL。 因此,基本上,它在同一个PnL GL中创建了一个输入和输出,底线完全没有影响。 我找不到任何配置来更改该行为。
我的帐单,我看到应计,金额也可以在报告中查看,这很不错
这是日记帐分录...应计金额在同一个总帐中创建了一个入和一个出,没有PL影响,如果有人可以解释的话,也不太确定理解这一点,那就太好了。
,这是贷项凭证,应计项目在PnL GL中创建了一个输入和输出。 现在是时候可以识别实际折扣了,主要的销售总账(400000)代替了销售折扣总账被记入借方。
我的期望是(让我们忘记营业税):
1 。 发票
AR DT 37,50 $
销售折扣DT 4.88 $
@ Sales CT 37,50 $
应计返利CT 4,88 $
2. 贷项通知单
Accrual on Rebate DT 4,88 $
@ AR CT 4,88 $
我把所有过程弄错了吗? 我错过了配置点吗?
谢谢,
安德烈(Andréanne)
(91.2 kB)
您好Andreanne
回扣管理允许创建回扣协议并安排不同的回扣结算。 这取决于返款协议的设置,该协议指定了帐户,产品,应计率和返款结算率。 以下是返利管理文档,以使您更加清楚。
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