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嗨,
我需要在销售订单级别的出口销售过程中提供运输后费用,例如代理费用,货运费用,运输费用,合法化费用,代理费用等。
- 这些费用的值不应影响销售订单的计算。
- 这些费用应该对财务产生影响,以便可以在卖方付款时进一步清算。 系统将自动计算装运后成本,并将其存入GR/IR清算帐户作为负债,并在预订供应商负债时清算
- 这些费用对客户帐户没有影响。
- 所有费用都将在一个总帐帐户中预订。
需要在没有装运模块的情况下满足此要求。
请提出适当的解决方案。
我看不到任何挑战。 只是您需要在定价过程中为每种费用设置不同的条件类型,例如代理费,运费和所有这些条件类型,您需要分配一个应计密钥而不是普通的帐户密钥。 对于此应计密钥,您需要在VKOA中的"临时帐户"下设置帐户确定。
Hi Lakshmipathi Ganesan,
感谢您的回复。 我对此有两个疑问。
在执行VKOA时,需要总账科目和预备科目。 我们可以在两者中提到相同的总帐吗,还是需要输入2个不同的总帐? 并将在供应商付款清算时结算此临时总帐。
感谢您的时间。
如果我在您的位置,我会在系统中尝试查询您提出的内容,并得出系统的工作原理。 如果我的要求仍未解决,那么我将在此处发布。 话虽如此,请尝试在您的系统中进行更新,并在这里进行您所付出的努力
您好Lakshmipathi Ganeshan,
感谢您的回答。
我已经完成了建议的配置,并在VKOA中设置了两个总帐,一个为损益帐户,第二个为临时帐户。 正在根据需求创建发票。 对客户和销售发票没有影响,可以正常工作。
唯一的要点是,准备金帐户在此借记,损益账户在贷方,而业务需要反之亦然。 (将VKOA中的GL反转是标准做法)
进一步从货运代理用户处收到货运单后,将参考基于PO的服务条目进行MIRO。 设置帐户将被结算,并随后的条目将过帐。
借至(预付款帐户)
贷记至(供应商帐户)
无论准备金与实际收到的账单之间有何差异,都应在VF01会计时的同一P&L GL中结算。
一旦生成发票并将其过帐到会计处理就无法使用。 在创建之前,您可以执行任何要进行的更改,但是在保存开票凭证之后是不可能的。
否,我的意思是在供应商付款时结清Provision科目并结清损益表 与卖方付款后的价格差(卖方的实际账单-销售时的准备金)。 销售发票会计时无需修改。 我的打字可能对句子有误解。
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