供应商发票拆分

2020-08-24 08:40发布

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早上好

我正在尝试使用很多交货单创建发票,但是由于开单上的销售人员不同,因此在开票时发票正在拆分。

我该如何解决这个问题,只为我的客户开一张发票?

谢谢

致谢

阿尔齐拉

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我该如何解决这个问题,只为我的客户开一张发票?

谢谢

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阿尔齐拉

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3条回答
蓋茨
1楼-- · 2020-08-24 09:04

如注释 1561427-开票凭证拆分中所述,这是标准的SAP行为-拆分 有不同合作伙伴时的发票。 另请阅读 1162-开票凭证中的发票分割条件

检查是否 您确实需要在发票中包含这些合作伙伴。 如果不是,请调整合作伙伴的计费方式。 如果您确实需要将这些不同的合作伙伴编号作为合作伙伴功能存储在开票凭证中,那么我认为这没有太大的商业意义,因为您希望在开票凭证中看到哪个合作伙伴编号?

Alawn_Xu
2楼-- · 2020-08-24 09:16


发布查询并进行进一步更新时,请在"评论"下添加内容,而不是在"答案"下添加内容,因为您不是在回答查询,而是仅提供查询所要求的其他信息 成员。 同样,当您在"注释"下添加文本时,该文本将提示您所响应的人,而如果您在"答案"下添加该文本,则该成员将不会被提示。 顺便说一下,我已将您的上述答案转换为评论。

梦想连接
3楼-- · 2020-08-24 09:27

您可以使用事务VOPAN更改伙伴过程的设置。 根据您的解释,不需要进行开发。

看看我的示例。

在销售订单中,我有以下合作伙伴:

< img src="/storage/temp/1778943-zta.jpg">

,按照实际的顺序,我有:

对于计费类型F2,我使用:

在帐单文档中,我有:

基本上,您可以为帐单标题创建或更改合作伙伴过程 并将其分配给您的帐单类型。

请不要使用答案代替 当您希望添加更多信息时请发表评论。 当您使用答案时,讨论中的参与者不会收到有关更新的通知,这意味着他们可能不会进一步回应。 并且为主持人创建了更多工作,主持人必须手动将这些回复逐一转换。

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