付款文件行项目

2020-09-26 21:26发布

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专家您好,

我对付款文件有疑问。

我们已经成功生成了付款文件,之后我们注意到系统仅针对付款4张发票在付款文件中创建了一行。

我们期望系统应该以XML生成4行(每张发票1行)。

您能告诉我们如何在SAP Business ByDesign中实现这一目标吗?

感谢与问候,

Sujeet Kumar

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专家您好,

我对付款文件有疑问。

我们已经成功生成了付款文件,之后我们注意到系统仅针对付款4张发票在付款文件中创建了一行。

我们期望系统应该以XML生成4行(每张发票1行)。

您能告诉我们如何在SAP Business ByDesign中实现这一目标吗?

感谢与问候,

Sujeet Kumar

付费偷看设置
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2条回答
me_for_i
1楼-- · 2020-09-26 21:45

您好Sujeet,

您能检查活动:银行转帐吗

帮助中心:银行转帐—配置指南

在此活动中:您 通过单击"编辑付款媒介格式->付款的排序顺序和粒度"选项卡,检查设置维护的付款媒介格式。

"在此选项卡上,您指定哪些付款包含在一个文件中。通常,不同公司的付款 并由不同银行进行的付款必须包含在不同的文件中,还必须定义将哪些付款合并到文件中的一条逻辑消息中,通常将一条逻辑消息中的付款借记或贷记到汇总在一项中的银行帐户中。 系统为每个逻辑消息创建一个参考号,以便在银行对帐单处理期间可以识别付款,请注意,您必须从定义将付款包括到单独文件中的条件的字段开始,然后从定义条件f的字段继续 或将付款包含在逻辑消息中。 如果您需要提供按其他条件排序的付款,请在列表底部添加条目,并为其分配最高的排序序列号。"

如果需要,您将需要在此处调整设置 或根据要求创建新的付款媒介格式。

问候

Harshal

哎,真难
2楼-- · 2020-09-26 21:57

Hi

尝试以下操作:

转到供应商基础->供应商->查看全部->财务数据->付款数据->单击"单独付款"。 这应该可行,否则始终是按供应商级别汇总付款。 问候塞巴斯蒂安

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