2020-09-26 05:57发布
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大家好,
我需要构建一个网格报告,该报告将满足以下条件的"实际"和"预算"列相加:
如果该月有"实际"值,请使用实际值。
如果该月没有"实际"值,则使用预算值(用于接下来的月份)。
在报告的末尾,我需要显示带有年份总和的结果列。 附加了当前报告的图像。
附加了当前报告的图像。
我一直在努力实现这一目标,但没有成功。 关于如何解决这个问题的任何想法?
谢谢!
<编辑:文件已上传>
在"计划"模型中,使用"计算"维构建具有混合实际值和"预测/滚动"预测版本的表的方法。 启动一个新选项卡,添加一个表。 在列中选择"计算",添加新的计算。 在"计算"窗格中,选择"预测"或"滚动预测"作为结果的基础。 两者都为您提供了不同的数据,但是使用"转换日期"来管理您要构建的结果。 它与"帮助"菜单略有不同,因此您可能希望忽略"帮助"。
希望这会有所帮助。
你好,塔米!
我刚刚编辑并上传了。 谢谢您指出!
您的数据源是什么? 在数据模型的后端执行此操作可能比在Analytics Cloud中进行操作(此时只是猜测)
实际值来自ERP的SAP查询 感谢Peter;
直接在SAP Analytics Cloud上输入了预算值。
会尝试
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在"计划"模型中,使用"计算"维构建具有混合实际值和"预测/滚动"预测版本的表的方法。 启动一个新选项卡,添加一个表。 在列中选择"计算",添加新的计算。 在"计算"窗格中,选择"预测"或"滚动预测"作为结果的基础。 两者都为您提供了不同的数据,但是使用"转换日期"来管理您要构建的结果。 它与"帮助"菜单略有不同,因此您可能希望忽略"帮助"。
希望这会有所帮助。
你好,塔米!
我刚刚编辑并上传了。 谢谢您指出!
您的数据源是什么? 在数据模型的后端执行此操作可能比在Analytics Cloud中进行操作(此时只是猜测)
实际值来自ERP的SAP查询 感谢Peter;
直接在SAP Analytics Cloud上输入了预算值。
会尝试
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