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你好大师,
在销售交易中,商品及服务税(GST)是根据发给当事人的帐单计算的,但是我有不同的方案。 请指导如何实现。
1。 如果"开票方"和"开票方"不同,则需要根据"开票方"的区域来计算GST。(按照标准,这即将到来)示例-"开票方" -ABC Punjab和"送货到方-XYZ",德里, 然后,商品及服务税会根据第i方的帐单区域进行计算; 旁遮普语。
2。 如果"开单方"和"开单方"相同(但客户代码不同,可能是不同的区域示例-"开单方" -ABC Punjab和"开单方" -ABC德里),则需要根据"开单方"区域计算GST 派对客户代码。 即:德里。
致谢
Govind
亲爱的戈文德
始终会在工厂区域和客户区域之间计算商品及服务税(根据新的商品及服务税法,仅开具发票给对方,甚至不付款)
如果需要在发运给当事方时计算商品及服务税-那么您的客户在随后的每个月的第10个月提交时如何提交GSTR-1-请问您的客户-我希望这里有些GAP造成混乱。
Phanikumar
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