公司间过帐增值税

2020-09-22 00:18发布

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尊敬的大师,

我需要将此映射到SAP中。 我的一个公司代码(1000)正在支付所有公司代码的电话费,付款后,他们将针对已付款的公司代码(1001)创建客户发票。 同一张发票在公司代码1001中被视为供应商,并支付给1000。这实际上是繁琐的工作,并且需要大量人工干预。

例如:

1000-为所有公司代码支付费用,例如100与1001。

与客户发票相同的amt会增加100,对应于1001

相同的1001公司代码将其视为供应商发票并进行付款。

如何在SAP中配置此要求,对此非常有帮助。

此致

罗希特·拉吉。