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嗨
这应该是一个非常简单的过程。 正如您已经指出的那样,您应该将雇员创建为客户。 当销售给员工作为客户时,请使用FB70或F-22在FI中预订销售。 对此的会计条目如下所示:
员工客户博士
收入-员工销售额
发生工资发布时,应通过以下条目
薪酬专家A/c博士
应付工资
致员工客户
每个月,您可以扣除固定金额,并从应付给员工的工资中扣除相同金额。
以上过程假设您未使用工资核算集成。 但是,如果您也具有薪资集成,我建议同时创建一个既是客户又是供应商的员工。 在此之后,确保在客户主数据中分配了供应商,在客户主数据中分配了客户。
现在使用FB70或F-22预定员工的销售
员工客户A/c博士
收入-员工销售额
在薪资集成中,如果您分配供应商,则在薪资运行中,您将具有以下条目
薪酬专家
致员工供应商A/c
现在您可以使用F-44相对于员工的客户未清项目清算供应商未清项目,并清算净额。 如果您只希望每个员工客户的应付账款中有一部分应付款,请在客户主数据中为员工分配分期付款条件,而不是预定发票
感谢与问候
Sanil Bhandari
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