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你好大师,
我公司的财政部要求我设置一种支持输出增值税的流程类型。
这是背景:
我们在货币市场有10年的外部贷款。 银行每年向我们索要10.000欧元+增值税(这些费用无法摊销)。
这些费用必须在财务费用帐户中预订,增值税部分在输出增值税帐户中预订。
对于应计费用,重置程序,我们应该具有相同的方案。 (显然有不同的帐户)。
我不知道该如何设置。 有可能有一个简短的指南来帮助我吗?
不仅仅可以将其链接到为AP/AR定义的税码吗?
在此先感谢您的宝贵帮助!
Hi
您是否看过使用AT210表将增值税部分从TRM(CFM)发布到FI的选项? 可以使用各种OSS注释,但是您可以查看
注释778659
希望有帮助
芋头
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