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大家晚上好
希望您能帮助我应对挑战。
对于佣金(贸易代理商),我们需要SD贷项凭证(从另一张SD发票创建)。
几乎一切都正常。 我们有一个新的定价方案,我们使用进项税" VST"而不是进项税" MWST"-在德国国内按合作伙伴支付的情况下也可以正常工作。
但是如果是欧洲贸易代理商,我想在VK12中维护VST条件记录,如下所示:
从DE到FR:0%,税码为E3。
我的问题是:在VK12中,我无法维持0%。 它总是返回到-(!)19%。
E3在FTXP中的维护如下:
支出税MWS -19%条件类型MWAS
进项税VST 19%条件类型MWVS
根据我们的财务状况,此税法已正确维护。 在购买方面,它也可以正常工作。
有人可以帮我在这里获得0%吗?
提前谢谢!
最诚挚的问候,
Matthias
你好Veselina,你好Kamlesh,
我们的金融机构和税务顾问认为我们的案例已正确设置了我们的E3。
不幸的是,SD端VST的条件记录也使用FTXP条件类型" MWAS"(请参见上面的屏幕截图),这样我就不会将+ 19%放入条件记录中。 在两种条件类型的VST和MWST中,始终将其设置为" -19%"。
我的解决方案:我已经研究了国外工厂的WIA记帐类型,并使用此结构在进项税和销项税上按需记入了相同的金额。
最诚挚的问候,
Matthias
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