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您的方案是第三方采购:
我有一个500行的销售订单。 所有行均具有相同的采购申请编号,因此具有相同的采购订单(具有500条相同的行)。
过帐供应商发票
创建开票凭证时,第440行显示错误的数量(因而错误的金额)。此数量与供应商发票数量/PO数量/销售订单行数量不相等。
在文档流项目视图中,我看到PO行440和410项目指向此特定行(行440)。 (请参见下面的屏幕截图)
我还观察到,行440的总装箱单据等于PO量化行440+ PO量化行410。
请注意,只有订单项440具有此发行。
我们必须将贷项通知单发送给客户,但是每次都没有用。
请,有人可以向我解释如何解决此问题
sale-order-document-flow-for-item-440.jpg (97.5 kB)
您的示例中的文档流程似乎出现问题,是因为有人已经进行了一些手动更正。 您需要调查为什么要进行这些更改,并在此基础上决定如何改进流程,以便仅在极少数情况下才会出现此类问题。
例如,一种可能的改进是创建 统计第三方收货后的账单(在收到有关实际交付数量的确认后)。
如果这些问题的原因之一是最终用户错误-那么您需要准备更好的文档,执行 培训等。
对于您显示的特定情况,您需要创建一个贷项凭单,因为客户可能不愿意为自己未得到的东西付款。
所以 -对有这种差异的情况进行详细分析,并据此决定需要做什么。
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