备注行分析规则

2020-08-31 11:08发布

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嗨,

我正在尝试创建一条用于分析备注行的规则。

我试图遵循有关此主题的一些在线帮助文​​档,但是对于我来说,这些文档都不是很清楚,因此希望您能提供帮助。

请在下面找到我正在研究的案例:

我进行了以下设置,如上图所示,结果显示为40012810459,这是发票的外部参考。

但是,当我单击"操作/创建建议"时,系统仅打开"付款确认/退货"标签。

什么都没有发生。

如果我在"客户/供应商"选项卡中手动显示供应商的未清项目,则可以找到它。 所以我不知道为什么它不起作用。

理想情况下,我希望系统能够将此金额放入供应商帐户(10000322)中并使用未结发票F511-95-2019进行赔偿。

但如果至少系统会影响供应商帐户中的行,那将是很好的。

我希望能尽快读给你:)

谢谢

埃伦

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