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加入QQ群:457200227(SAP S4 HANA技术交流) 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)
嗨,
我正在尝试创建一条用于分析备注行的规则。
我试图遵循有关此主题的一些在线帮助文档,但是对于我来说,这些文档都不是很清楚,因此希望您能提供帮助。
请在下面找到我正在研究的案例:
我进行了以下设置,如上图所示,结果显示为40012810459,这是发票的外部参考。
但是,当我单击"操作/创建建议"时,系统仅打开"付款确认/退货"标签。
什么都没有发生。
如果我在"客户/供应商"选项卡中手动显示供应商的未清项目,则可以找到它。 所以我不知道为什么它不起作用。
理想情况下,我希望系统能够将此金额放入供应商帐户(10000322)中并使用未结发票F511-95-2019进行赔偿。
但如果至少系统会影响供应商帐户中的行,那将是很好的。
我希望能尽快读给你:)
谢谢
埃伦
(108.2 kB)
His Harshal,
非常感谢你们俩,我可以让它工作起来:)
埃伦
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