由于发票中的"空白"付款方式,F110中同一供应商的两个付款单据

2020-08-25 12:32发布

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与归档文件 https://archive.sap.com/完全相同的问题 forums/thread/1645294 未解决。

情况,供应商相同,但发票不同:

发票1 =付款方式为"空白"

发票2 =付款方式" V"

发票3 =付款方式" V"

供应商主付款方式=" V"

F110付款运行付款方式=" V"

付款运行F110,将产生两个付款订单项:

付款1 =发票1

付款2 =发票2 + 3

配置OBAP =按公司代码BURKS分组

程序RSZGR000 =案例'01',代码为BURKS

是的,BSEG-ZLSCH确实有两个不同的名称,即"空白"和" V"。 但是由于供应商主默认付款方式为" V",如何使这两项成为一种付款?

谢谢。

3条回答
能不能别闹
2020-08-25 13:04

Estela,您好,请在原因下方找到两个付款专列项,并进行系统设置。

如果您为物料输入了特定的付款方式,则选中"为此付款方式自定义"(事务FBZP)。 不应在此处设置"标记项目的单次付款"指示符。

在业务伙伴的主记录中检查"单独支付所有项目"指示符(LFB1-或KNB1-XPORE)以进行公司代码中的支付交易。 如果设置了此字段,则将为此业务伙伴的每个未清项目分别付款。

如果已在"定制"中为付款程序(所有公司代码)设置了"每个业务区分开付款"(T042-XGBTR)指示符,请检查项目中的业务区。 在这种情况下,它们必须匹配。

检查行项目中的合作伙伴银行类型(>其他数据>字段BSEG-BVTYP)。 这些值也必须匹配才能清除。 您可以在业务伙伴的主记录中为常规付款交易指定伙伴银行类型。

检查系统中的ZHLG1结构。 如果您在此处插入了其他字段,则订单项也必须在这些字段中匹配。

也请检查供应商主数据,不要勾选单个付款方式,并且不要在到期日的分组项目付款中的公司代码中的FBZP付款方式中勾选。

谢谢,
茉莉花

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