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尊敬的大师,
我们正在一家贸易公司中工作,同时我们的一些客户是我们的供应商,我们称它们为业务伙伴。
客户代码A,供应商代码B,但实际上,他们两个都呈现相同的BP。
我知道在客户主数据和供应商主数据中有两个字段用于连接A和B。
我们的问题与信用控制有关。 福克斯的例子:
对于客户A:信用额度= 100USD,未结ordr + delivery + invoice = 80USD,未超过信用额度。
但是同时,如果我们需要向卖方B添加30美元的预付款,我们会遇到问题,对吗?
对于同一个BP,我们现在有:
未完成ordr + delivery + invoice = 80USD
预付款= 30美元。
所以我的问题是,在这种情况下,SAP是否有一些解决方案?
我知道对于预收款额,我们可以在帐户中添加特殊的总账配置,这将更新信用额爆炸,我们可以对预付款和应付帐款做同样的事情吗? 谢谢。
hi
转到OBYR,在此处检查供应商的特殊总帐,检查
K预付款
转到详细信息,指定 总账科目,单击属性(F8),在此处激活相对信用额度,
卖方预付款低于信用额度,维护客户与供应商的关系设置,如将供应商分配给客户主数据,
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