发票中的GST会计分录

2020-08-19 08:37发布

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大家好,

在这种情况下,商务活动已激活RCM,但他们对记帐输入不满意。 因此,他们需要在供应商发票过帐期间在会计分录下填充的税码(无采购订单

发票输入业务需求:

费用为105博士

供应商Cr 100

CGST Cr 2.5

SGST Cr 2.5

我尝试了所有可能的自定义,我在FTXP中为供应商创建了新的税码作为销项税,在OB40中分配了总帐,还在OBQ1中完成了设置。

仅供参考,我使用的是JOCG,JOIG和JOSG条件类型。

那么,即使没有得到上面要求的条目。

商务将直接通过自定义的tcode(MIRO的副本)过帐此条目,此处不涉及任何采购订单。 因此,与MM端无关或与定价条件无关。

他们需要输入上述发票,因此可以如下所示进行付款过帐:

付款条目:

第一项

Cr 100银行

供应商Dr 100

第二项:

Cr 5银行

CGST 2.5博士

SGST博士2.5

请帮助我,以便我填写上述发票条目。

谢谢

PG

(36.4 kB)
2条回答
三十六小时_GS
2020-08-19 09:16

嗨,

如果您已创建 税码作为销项税,然后在条件的OBQ1中将正/负保留为空白。 然后只有您可以获得所需的条目。

感谢与问候,

穆克塔尔

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