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您好-有关FP05付款批次清算的问题。
业务的要求是根据凭证编号清除项目。
即
这些是未清项目(总计62.97个未清应收账款):
100006376 2000006816 110060795 0100 0011 30.11.2017 30.11.2017 35.39
100006376 2000006816 110060795 0100 0031 30.11.2017 30.11.2017 23.29
100006376 2000006816 110060795 0100 0071 30.11.2017 30.11.2017 4.29
在FP05中,要求是通过清除3个行项目并根据.03差异创建付款来过帐63个付款。
可以帮忙吗?
您好Erika,
如果您之前未配置相同的清算控制(即,将公司代码/业务伙伴作为分组字符串,并将到期日期作为排序字符串),则只需根据您的要求创建清算变体。
检查您为清算类型付款批次(05)和在付款批次的收款规范中分配了哪种清算变式-在帐户中-选择(如果可以唯一确定合同帐户,则在帐户上过帐2-)。 如果您通过付款批次过帐付款,则在将付款金额62.97分配为未结应收款后,会将其余的0.03作为帐户上的付款过帐到合同帐户。
希望这会有所帮助。
致谢
Sachin Singh
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